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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 12NMB199****20251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560 | 包 | 30.00 | 21.82 | 654.6 |
| 2 | 得力/deli 3573标王双面复印纸(A4-70g-10包)(包) | 得力/deli3573 | 箱 | 6.00 | 281.3 | 1687.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁万珍
联系电话: 173****8664
传真:
地址: **市**区兴梧路36****中心大楼8楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: