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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1539
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8805 单据/收据/凭证 凭证粘贴单 | 30 | 300.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 2 | 青联 103 单据/收据/凭证 出差旅费报销单 | 50 | 100.0 | 青联/qinglian\103 | 验收通过 | |
| 3 | 青联 208 单据/收据/凭证 记账凭证 | 50 | 100.0 | 青联/qinglian\208 | 验收通过 | |
| 4 | 青联 105-2 单据/收据/凭证 领付款凭证 | 50 | 100.0 | 青联/qinglian\105-2 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 纯净水 | 50 | 1800.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADMN4284 网格袋 | 50 | 550.0 | 晨光/M G\ADMN4284 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 79080 金属文件框 | 50 | 1750.0 | 得力/deli\79080 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 a166 中性笔 | 100 | 200.0 | 得力/deli\a166 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 螺旋本 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7693 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5480 档案夹 A4带孔文件夹 | 20 | 1080.0 | 得力/deli\5480 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 78555 得力办公工字钉套装 | 10 | 60.0 | 得力/deli\78555 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A4 打印复印纸 | 100 | 2800.0 | 得力\7413 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |