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订单:SCZG-370********09433,于:2025-02-22 15:38进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-****卫生局楼下
成交金额:8630.00,大写(人民币):捌仟陆佰叁拾元整
| 1 | 抽纸 | 国产 抽纸 | 国产 | 擦手纸 | 20 | ¥170.0000 | ¥3400.00 |
| 2 | 文件筐 | 得力/deli 9777五层文件柜白只 文件筐 | 得力/deli | 9777五层文件柜白只 | 20 | ¥111.0000 | ¥2220.00 |
| 3 | 铆管 | 得力/deli 3847 铆管 | 得力/deli | 3847 | 2 | ¥85.0000 | ¥170.00 |
| 4 | 针式打印纸 | 国产 241-4 针式打印纸 | 国产 | 241-4 | 40 | ¥60.0000 | ¥2400.00 |
| 5 | 色带 | 得实/DASCOM 80D-8 色带 | 得实/DASCOM | 80D-8 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 6 | 美工刀 | 得力/deli 2064 美工刀 | 得力/deli | 2064 | 6 | ¥7.5000 | ¥45.00 |
| 7 | 票夹 | 晨光/M G ARCN8288 票夹 | 晨光/M G | ARCN8288 | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 |
| 8 | 干电池 | 国产 南孚 干电池 | 国产 | 南孚 | 50 | ¥2.5000 | ¥125.00 |
联系人:****办公室
联系方式:0531-****0882
采购单位:****
2025年02月25日