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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4278
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水348ML 矿泉水/纯净水 | 7 | 294.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水348ML | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 6 | 156.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012S 订书钉 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 4 | 美的 VJ1502a 电热水壶 | 1 | 290.0 | 美的/Midea\VJ1502a | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 FT18090 抽纸 | 4 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 83-2 旅差费报销单 原始凭证粘贴单 单据/凭证 | 9 | 27.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 7 | 便签本/便条纸/N次贴 得力(deil) 21526横线款便利贴纸 彩色记事贴N次贴(76*76mm)办公用品 | 10 | 50.0 | 得力/deli\21526 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 12 | 36.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |