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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1527
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33511 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 21526 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 30.0 | 得力/deli\21526 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 橡皮筋 | 1 | 10.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS182 拉杆文件夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5353 | 验收通过 | |
| 5 | MG7104 晨光(M G)MG7105 15g固体胶3个装 高粘度固体胶 黄色胶棒 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 文件栏 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8521 得力(deli) 8521 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 1654电子计算器 | 4 | 140.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件包 | 6 | 240.0 | 得力\63753 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 透明文件袋 | 60 | 150.0 | 齐心/Comix\C310E | 验收通过 | |
| 12 | 晨光ABS92627订书钉 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |