蒙自市中医医院2024年-2026年度财务专项审计服务项目征询公告

发布时间: 2025年02月26日
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****2024年-2026年度财务专项审计服务项目征询公告

****2024年-2026年度财务专项审计服务项目征询公告


MZYCGB第2025-04号

为充分了解市场情况,保证采购工作“公开、公平、公正”开展,****医院2024年度财务专项审计服务进行征询,欢迎有意向的服务单位积极参加本次征询活动。

一、项目基本情况

1.项目名称:****2024年-2026年度财务专项审计服务项目。

2.采购需求:2024年-2026年财务专项审计事项。

3.完成时限:60日历天(具体以签订的合同为准)。

二、项目要求

1.专项审计:按要求对财务报表和财务收支进行专项审计,出具专项审计报告,以及主管部门要求提供的其它审计结果。

2.审计内容:2024年-2026年度财务报表审计及财务收支专项审计。

3.管理咨询:针对审计过程中发现的问题,出具建议书。

三、人员要求

供应商应选派具有相关专项审计经验的会计人员、审计人员开展本项目的有关工作,为采购人提供优质服务,审计组长具备注册会计师资格,具体人员及人数由供应商自行确定,并在响应文件中明确。

四、服务要求

1.按照《中国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》的要求开展其审计工作,实施必要的审计程序,出具真实、合法的审计结果。

2.对医院2024年-2026年度财务报表及相关资料依据相关法规和制度进行审计。****医院财务收支、投资、资产、债权、债务、资产管理、专项资金管理使用、财务报表、落实中央八项规定精神、执行财经纪律情况及会计技术处理等进行审计,按相关规定和行业标准形成审计结论和建议,出具审计报告。

3.审计人员在办理审计事项时,要客观公正、实事求是、廉洁自律,并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审计任务时,须真实反映审计结果,客观评价审计事项。

4.将审计进展情况和审计过程中发现的重大问题及时向采购人汇报,如需延伸审计须征得采购人同意。

5.对本项目所涉及到的财务信息,均应严格保密。

6.不得将本项目有关业务转包或分包给其他单位或个人。

五、征询报价方案截止时间及地址标书代写

1.响应文件必须是纸质文件并加盖单位公章,密封提交。

2.截止时间:2025年3月2日16:00。标书代写

3.递交或邮寄地址:**市银河**延段********采购办(609室)。

4.联系人:赵老师 联系电话:0873-****119。

五、声明

1.本次征询,仅作为本院预算及方案参考,不作为实际实施依据。

2.征询公告在****微信公众号招标信息公告栏发布,采购人对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。



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2025年2月26日


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