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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 液体胶 胶水 | 10 | 38.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 75503 毛笔 | 3 | 42.0 | 得力/deli\75503 | 验收通过 | |
| 3 | 广博 F8070H A4彩色复印纸 手工折纸 儿童剪纸 彩色卡纸桌牌台卡 纸混装十色80g100张/ | 40 | 400.0 | 广博/Guangbo\F8070H | 验收通过 | |
| 4 | 得力 74291 墨汁笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 16.5 | 得力/deli\74291 | 验收通过 | |
| 5 | 广博 ZX9009G 中性笔 | 15 | 135.0 | 广博/Guangbo\ZX9009G | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |