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一、 *采购人名称: ********卫生院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8875
五、 *验收单位: ********卫生院)
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 塑料盒/浸泡盒 | 1 | 28.0 | A\透明 | 验收通过 | |
| 2 | 图形 灯 笼 装扮用品 | 20 | 1500.0 | 图形\红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 480 | 960.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料盒/浸泡盒 | 6 | 210.0 | A\透明 | 验收通过 | |
| 5 | 身高 体重 电子秤 | 1 | 389.0 | A\常规 | 验收通过 | |
| 6 | 南洋 耐油橡胶手套 | 10 | 100.0 | 南洋\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 图形 白色大褂 | 40 | 5120.0 | 图形\白色 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 SAN网络储存 64G u盘 | 2 | 160.0 | 金士顿/Kingston\64G | 验收通过 | |
| 9 | 妙馨思 广告袋定制加厚 | 46300 | 2778.0 | 妙馨思\塑料袋 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S95 中性笔 12支/盒 | 24 | 432.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 11 | 不锈钢拖把 | 20 | 560.0 | A\不锈钢 | 验收通过 | |
| 12 | 图形 全实木方凳 | 2 | 90.0 | 图形\实木 | 验收通过 | |
| 13 | 天章 TANGO二联三等分撕边 收据 电脑连打纸 | 30 | 2250.0 | 天章/TANGO\TANGO二联三等分撕边 | 验收通过 | |
| 14 | 全棉包布 | 50 | 1100.0 | A\全棉 | 验收通过 | |
| 15 | 3M 39030 毛巾/面巾/方巾 毛巾(加厚) | 50 | 400.0 | 3M\39030 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |