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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2834
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7313 胶水液体 胶水 办公用品 学习文具 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7313 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 MK235 键盘 无线键盘鼠标 键鼠套装 | 10 | 1100.0 | 罗技/Logitech\MK235 | 验收通过 | |
| 3 | 虎牌 MAA-A22C 保温壶不锈钢气压式热水瓶 2.2L | 6 | 2160.0 | 虎牌/TIGER\MAA-A22C | 验收通过 | |
| 4 | 公牛GN-109K 电源插座排插线板 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\公牛GN-109K | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-603 电源插座 插线板拖线板接线板排插 | 10 | 880.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 6 | 中伟 办公椅 | 5 | 1400.0 | 中伟\中伟办公椅电脑椅 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |