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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张小龙
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652702
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**南路3号
采购单位联系人和联系方式:贾淋民:158****7822
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91172
采购单位预算编码:042001
三、成交信息
成交日期:2025年2月27日
总成交金额(元):3948 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**市博尔塔拉路94号普****商铺232D-5号 | 3948.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 5025 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 2 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli | 6034 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 3 | 塞维斯塔盾 1817 通用手套 线手套 | 塞维斯塔盾 | 1817 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 4 | 潘帕斯 13J26U2 扫把头 芨芨草扫把 | 潘帕斯 | 13J26U2 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
| 5 | 晨光 APYRBH58 档案盒 | 晨光/M G | APYRBH58 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 6 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M G | APYRA609 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力 71124A 橡皮 | 得力/deli | 71124A | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 5534 报告夹 | 得力/deli | 5534 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 9 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 排拖 | 好媳妇 | AGW-5841 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 10 | 得力 0744 文具套装/礼盒 文具礼包 | 得力/deli | 0744 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 11 | 伊司达扫把簸箕套装 扫把 | 伊司达 | 伊司达扫把簸箕套装 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 12 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 宽胶带 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 13 | 得力 彩纸 | 得力/deli | ****1340 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 14 | 得力 7579 荣誉证书 | 得力/deli | 7579 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 15 | 吉瑞源 铁锹 | 吉瑞源 | JR1104 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 16 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 17 | 妙洁 MOPFC 线拖把 | 妙洁/magic | MOPFC | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 18 | 电池/南孚电池 | 南孚/NANFU | 南孚电池 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 19 | 雪铲 | 无品牌 | other | 10 | 31.0 | 310.0 | |
| 20 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli | 27036 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 21 | 晨光按动笔 | 晨光/M G | ARPB1801A | 4 | 36.0 | 144.0 | |
| 22 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: