关于办公用品的网上超市合同公告

发布时间: 2025年02月28日
摘要信息
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招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N423********25801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 英雄 204 钢笔水/笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO204 4.00 5 20
2 气球 无品牌QQ01 15.00 20 300
3 得力 胶带 得力/deli60mm 20.00 10 200
4 导线/数码线材 无品牌DX01 100.00 1 100
5 中华牌 中华101整盒 铅笔 中华牌中华101整盒 10.00 10 100
6 超轻黏土 无品牌彩泥 20.00 15 300
7 托盘 无品牌TP01 12.00 12 144
8 晨光 APMV0902 彩色双头马克笔 晨光/M GAPMV0902 3.00 72 216
9 得力 DL5043 热熔胶枪胶棒 得力/deliDL5043 20.00 10 200
10 得力 DL2560 热熔胶枪 得力/deliDL2560 2.00 38 76
11 得力 回形针0024 彩色回形针/别针/回形针/大头针 得力/deli回形针0024 10.00 5 50
12 粘贴纸 无品牌zt01 14.00 5 70
13 色素 无品牌SS01 12.00 15 180
14 彩色吸管 无品牌XG01 50.00 8 400
15 毛根 无品牌MG01 10.00 8 80
16 南孚 聚能环4代 5号 南孚电池 5 号。普通干电池 南孚/NANFU聚能环4代 5号 2.00 150 300
17 齐心 打印纸 齐心/ComixDYZ01 10.00 180 1800
18 妙洁纸杯(50只装) 纸杯 妙洁/magic妙洁纸杯(50只装) 10.00 10 100
19 日钢 RG-223 刻刀/美工刀 日钢RG-223 8.00 5 40
20 得力 30435 双面胶带/胶纸/胶条 得力/deli30435 26.00 2 52
21 彩色大卡纸 卡纸 无品牌彩色大卡纸 18.00 28 504
22 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 18.00 18 324
23 晨光/M G AGPK3501 黑色中性笔 0.5mm 经典按动子签字笔 办公水笔 12支/盒 黑色 晨光/M GK35/ 0.5mm 10.00 24 240

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 李艳明

联系电话: 139****3090

传真:

地址: **市**区嵩山路243号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

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