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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6062
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年3月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTMAXA/256GB U盘 | 1 | 218.0 | 金士顿/Kingston\DTMAXA/256GB | 验收通过 | |
| 2 | 天勤 2451 硒鼓 | 4 | 960.0 | 天勤\2451 | 验收通过 | |
| 3 | 莱盛光标 LSGB-LEN-LT2451H 粉盒 | 3 | 660.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-LEN-LT2451H | 验收通过 | |
| 4 | 联想 IH81M 电脑主板维修 主板 | 1 | 290.0 | 联想/lenovo\IH81M | 验收通过 | |
| 5 | 莱盛 01.****.11100 墨粉/碳粉 | 5 | 350.0 | 莱盛/Laser\01.****.11100 | 验收通过 | |
| 6 | 子弹头 TS-026 电源插座 | 1 | 65.0 | 子弹头\TS-026 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |