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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025000404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 环绿 23*20*24 铁皮簸箕(中号) | 环绿23*20*24, | 个 | 62.00 | 12 | 744 |
| 2 | 金绿士 JLS-LSPT-T30 水拖 | 金绿士/KINRSJLS-LSPT-T30, | 把 | 150.00 | 16 | 2400 |
| 3 | 得力 DL-9190 垃圾桶 | 得力/deliDL-9190, | 只 | 62.00 | 8 | 496 |
| 4 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 240.00 | 6 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 詹兴洪
联系电话: 158****2821
传真:
地址: **县者相镇一街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: