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订单:SCZG-371********16647,于:2025-03-01 10:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区前十街与****商贸城1377号
成交金额:3950.00,大写(人民币):叁仟玖佰伍拾元整
| 1 | 水桶 | 国产 304不锈钢桶 水桶 | 国产 | 304不锈钢桶 | 2 | ¥220.0000 | ¥440.00 |
| 2 | 绳子 | 国产 楠木菜板 绳子 | 国产 | 楠木菜板 | 2 | ¥80.0000 | ¥160.00 |
| 3 | 插排 | 公牛/BULL GN-603 插排 | 公牛/BULL | GN-603 | 5 | ¥70.0000 | ¥350.00 |
| 4 | 床褥单 | 国产 床垫 床褥单 | 国产 | 床垫 | 10 | ¥65.0000 | ¥650.00 |
| 5 | 墨水 | 惠普/HP 打印机加粉 打印机 墨水 | 惠普/HP | 打印机加粉 打印机 | 7 | ¥30.0000 | ¥210.00 |
| 6 | 收纳箱 | 国产 冷冻专用保鲜盒 收纳箱 | 国产 | 冷冻专用保鲜盒 | 20 | ¥21.0000 | ¥420.00 |
| 7 | 收纳箱 | 国产 体温计消毒盒 收纳箱 | 国产 | 体温计消毒盒 | 1 | ¥20.0000 | ¥20.00 |
| 8 | 抽纸 | 国产 抽纸 | 国产 | 洁顺美 | 70 | ¥14.0000 | ¥980.00 |
| 9 | 胶水 | 得力/deli 7108 胶水 | 得力/deli | 7108 | 240 | ¥3.0000 | ¥720.00 |
联系人:盖峰
联系方式:135****5038
采购单位:****
2025年03月03日