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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M030********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 得力/deli9561 | 袋 | 25.00 | 26 | 650 |
| 2 | 公牛 GN-B3043 多功能插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 只 | 5.00 | 49 | 245 |
| 3 | 得力 S107 得力/deli S107 中性笔1.0mm子弹头(黑) (单位:盒) | 得力/deliS107 | 盒 | 5.00 | 49.4 | 247 |
| 4 | 威猛先生 480g*3 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle480g*3 | 瓶 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 欧彤 簸箕 | 欧彤to-0226 | 个 | 2.00 | 16 | 32 |
| 6 | 雅高 平板拖把 | 雅**板拖把60CM | 把 | 5.00 | 38 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王洋昊
联系电话: ****086
传真:
地址: **市******政府综合楼5楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区河洲村河洲大道
附件信息: