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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4619
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1511 电子计算器 | 1 | 48.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 光盘 | 1 | 75.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 金派 25-93 PU/PVC笔记本 | 4 | 60.0 | 金派\25-93 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 优智风 YZF-K1000A 档案盒 | 12 | 180.0 | 优智风\YZF-K1000A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |