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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7375 打印/复印纸 | 得力/deli7375 | 箱 | 1.00 | 165 | 165 |
| 2 | 玥玛 锁芯 | 玥玛YM-X70 | 把 | 2.00 | 32 | 64 |
| 3 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 五月花KLM-T8 | 个 | 2.00 | 26 | 52 |
| 4 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603 | 件 | 1.00 | 63 | 63 |
| 5 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli9848 | 个 | 2.00 | 21 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林国强
联系电话: 185****5600
传真:
地址: 永久路与西环城交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: