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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:彭星
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **山路126号
采购单位联系人和联系方式:彭星:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****70211
采购单位预算编码:300002
三、成交信息
成交日期:2025年3月4日
总成交金额(元):3768.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ********公司 | **省**市**省**市**区公园路280号 | 3768.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 心容 垃圾袋36*55cm 黑色垃圾袋 | 心容 | 垃圾袋36*55cm | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 2 | 文骨 F56-14C 1811文件袋 | 文骨 | F56-14C | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力优酷7301液体胶水(瓶) | 得力/deli | 7301 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 4 | 得力 0231起钉器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 2.7 | 13.5 | |
| 5 | 嘉亿 311 嘉星311耐冲击水桶 | 嘉亿 | 311 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 6 | 晨光 ACT56105 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 晨光/M G | ACT56105 | 2 | 6.5 | 13.0 | |
| 7 | 晨光 APYQ961 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYQ961 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 8 | 北极星 7406/2722座钟 | 北极星/POLARIS | 7406 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
| 9 | 抽纸 心相印DT200软抽三包装 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT200 | 32 | 18.5 | 592.0 | |
| 10 | 晨光 AGPV3401 中性笔 | 晨光/M G | AGPV3401 | 12 | 1.8 | 21.6 | |
| 11 | 晨光 AGPV3401 中性笔 | 晨光/M G | AGPV3401 | 12 | 1.8 | 21.6 | |
| 12 | V4028 卷筒纸 维达v4028蓝色经典180克卷纸 | 维达/Vinda | V4028 | 24 | 35.8 | 859.2 | |
| 13 | 蓝月亮 500g*1 芦荟洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g*1 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 14 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 2 | 28.7 | 57.4 | |
| 15 | 得力 5531 得力5531抽杆夹 | 得力/deli | 5531 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 16 | 正塑0129地拖桶 | 益民塑料 | 0129 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 17 | 晨光4279大容量抽杆夹 | 晨光 | 4279 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 18 | 得力(deli) 6009剪刀 大号办公剪纸刀 不锈钢剪刀(颜色随机 | 得力/deli | 6009 | 5 | 6.3 | 31.5 | |
| 19 | 公牛 GN-H1440 插座 | 公牛/BULL | GN-H1440 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 20 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs单色)ARC92512 | 晨光/M G | ARC92512 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 21 | 南孚5号/7号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 22 | 南孚5号/7号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 23 | 得力0327 /0325订书机 | 得力/deli | 0327 | 2 | 12.5 | 25.0 | |
| 24 | 得力5602档案盒 | 得力/deli | 5602 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 25 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 10 | 5.4 | 54.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。