开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双鱼 乒乓球拍 | 10 | 830.0 | 双鱼/DOUBLE FISH\SY210 | 验收通过 | |
| 2 | 板羽球 | 60 | 120.0 | A\板羽球 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 羽毛球拍 | 11 | 968.0 | 狂神\NL8383 | 验收通过 | |
| 4 | 火车头 篮球 | 10 | 980.0 | 火车头\TB7105 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 KS0738 跳绳 | 100 | 1600.0 | 狂神\KS0738 | 验收通过 | |
| 6 | 可得优 5628 订书机 | 20 | 640.0 | 可得优/KW-TRIO\5628 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 30 | 66.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 24 | 552.0 | 晨光/M G\ADM94745 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 NO.7658 记事本 | 350 | 1050.0 | 得力/deli\NO.7658 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 30 | 720.0 | 得力/deli\9543 | 验收通过 | |
| 11 | 一次性纸杯 | 52 | 1560.0 | A\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 12 | 打印纸 | 10 | 2600.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 13 | 百利文 抽杆夹 | 300 | 900.0 | 百利文\抽 杆 夹 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 H4802 中性笔 | 360 | 1080.0 | 晨光/M G\H4802 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |