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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2720
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 60 | 1560.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 LD2268 硒鼓 | 20 | 4180.0 | 联想/lenovo\LD2268 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 CC388AC 硒鼓 | 12 | 4200.0 | 惠普/HP\CC388AC | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 日记本 | 60 | 1680.0 | 晨光\办公笔记本 | 验收通过 | |
| 5 | ****全球品名茶 铁观音 | 50 | 3400.0 | ****全球品名茶\铁观音 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 装订耗材 | 10 | 780.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 7 | 古楼 其它茶叶 | 200 | 4000.0 | 古楼\200g | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 200 | 10200.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 5864 单据/收据/凭证 | 200 | 960.0 | 三益档案/SANISY\5864 | 验收通过 | |
| 10 | 建腾 331 商务公文包 | 100 | 2300.0 | 建腾\331 | 验收通过 | |
| 11 | 博文 25905 PU/PVC笔记本 | 80 | 1280.0 | 博文/bowen\25905 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\APYRA609 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 30 | 240.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝百旺 A4 70g 打印/复印纸 | 25 | 7000.0 | 蓝百旺\A4 70g | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |