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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli木尚A4 70g | 箱 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 2 | 得力 2Thc 日记本 | 得力/deli2Thc | 本 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 25.00 | 3 | 75 |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔(墨蓝) | 得力/deli6600ES | 件 | 9.00 | 12 | 108 |
| 5 | 兄弟硒鼓 | 兄弟/BROTHERTN-2125 | 件 | 5.00 | 165 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马吉
联系电话: 135****5790
传真:
地址: **乌鲁****司法局3楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: