遂宁市融媒体中心2025年单位预算

发布时间: 2025年03月04日
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****2025年单位预算

****2025年单位预算

目 录

第一部分 2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 2025年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政****政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目支出绩效目标表

****2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) ****职能简介

主要承担新闻宣传、舆论引导、安全刊播等职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,****政府的喉舌作用,围绕市委、****中心工作开展新闻宣传负责制定新闻事业和产业发展规划并组织实施;****市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)****2025年重点工作【简介】

一是完成以“移动优先”为核心的遂州云平台全面投入运行,形成适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,讲好**故事。

二是做好“引客入遂”宣传。

三是持续做好学习贯彻二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神宣传报道。

四是加强外宣工作,积极向中省媒体报送**新闻稿件。

五是做好**建市40周年宣传和城市营销推广活动。

****市委第二巡察组反馈问题整改落实。

七是建立视频主播和通讯员人才库。

八是深化传媒讲堂和首席公开课。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。****2025年收支总预算1050.00万元,较2024年收支预算总数持平。

(一)收入预算情况

****2025年收入预算1050.00万元,其中:上年结转0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出921.66万元,占87.77%;社会保障和就业支出80.00万元,占8.67%;卫生健康支出48.34万元,占6.03%。

(二)支出预算情况

****2025年支出预算1050.00万元,其中:基本支出1050.00万元,占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****2025年财政拨款收支总预算1050万元,较2024年收支预算总数持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1050.00万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出921.66万元、社会保障和就业支出80.00万元、卫生健康支出48.34万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2025年收支总预算1050万元,较2024年收支预算总数持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出921.66万元,占87.77%;社会保障和就业支出80.00万元,占8.67%;卫生健康支出48.34万元,占6.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2025年预算数为921.66万元,主要用于:日常人员、公用经费支出。

2. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为80万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

3. 卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2025年预算数为48.34万元,主要用于:在职人员医疗保险费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出1050.00万元,其中:

人员经费1039.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费10.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

****2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0万元。

(一)会议费与2024年预算持平。

(二)培训费与2024年预算持平。

(三)差旅费与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****为事业单位,****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

****2025年无政府采购项目,****政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,****所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年****开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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