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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8644
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | FKK 雨披反光雨衣 | 2 | 110.0 | FKK\反光雨衣 | 验收通过 | |
| 2 | DYY 塑料铲 | 2 | 50.0 | DYY\塑料铲 | 验收通过 | |
| 3 | 启恒 红卡证书内芯 红卡证书芯 单张 | 5000 | 2500.0 | 启恒\红卡证书内芯 | 验收通过 | |
| 4 | DAB 火钳 | 12 | 90.0 | DAB\火钳 | 验收通过 | |
| 5 | GLM 排拖把 | 60 | 900.0 | GLM\排拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide 260克 净白去渍洗衣粉 单包 | 14 | 42.0 | 汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 7 | MYM 扫把 | 70 | 420.0 | MYM\长柄扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |