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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2028
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 投影仪维修及更换主板 | 1 | 700.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 投影仪及多媒体维修维护 | 1 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 机房设备及网络维修维护服务 | 5 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 长城 GW-MATX300 电源 | 1 | 170.0 | 长城/GREAT WALL\GW-MATX300 | 验收通过 | |
| 5 | 电脑维护系统安装服务 | 2 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | HP223打印机维修 | 1 | 170.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 其他零售服务电脑维修 | 3 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 其他零售服务打印机维修 | 4 | 920.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |