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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M030********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋WY-311 扫把 | 卫洋卫洋WY-311 | 把 | 200.00 | 3.5 | 700 |
| 2 | 晨光 AJDN7664 透明胶带 | 晨光/M GAJDN7664 | 卷 | 50.00 | 1 | 50 |
| 3 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶青
联系电话: ****993****
传真:
地址: **市**区跃进南路302号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安****广场路
附件信息: