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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天顺 182 不干胶标签纸 | 天顺182, | 包 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 2 | 得力 0314 12# 订书机 | 得力/deli0314, | 台 | 5.00 | 14 | 70 |
| 3 | 得力 8556 6#票夹/长尾夹 | 得力/deli8556, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 5309 A4金属长押夹+板夹文件夹 大容量试卷资料夹诗朗诵签约夹板 蓝色 | 得力/deli5309, | 个 | 24.00 | 9 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严立
联系电话: 181****6078
传真:
地址: 新蒲新区奥体路132号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: