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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5156Q****102601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0391 订书机 | 得力/deli0391 | 个 | 4.00 | 36 | 144 |
| 2 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 4.00 | 22 | 88 |
| 3 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 18.00 | 6 | 108 |
| 4 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 24.00 | 2 | 48 |
| 5 | 晨光 MG-7103 固体胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 15.00 | 60 | 900 |
| 6 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 7 | 晨光 长尾夹 | 晨光ABS92741 | 件 | 12.00 | 14 | 168 |
| 8 | 得力 记事贴 | 得力7151 | 包 | 14.00 | 5 | 70 |
| 9 | 晨光/M G APYVQ959 70g复印纸 500张/包 | 晨光/M GAPYVQ959 | 箱 | 8.00 | 180 | 1440 |
| 10 | 晨光中性笔办公K35黑0.5 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 24.00 | 24 | 576 |
| 11 | 档案盒 | 得力/deli5623es | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩潇
联系电话: 156****1390
传真:
地址: **大街92
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: