聘请第三方机构开展2025年内部审计项目

发布时间: 2025年03月05日
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项目名称 项目编号 项目地址 项目类型 采购方式 资金来源 项目概况 公告名称 公告发布媒体 公告开始时间 公告结束时间 公告附件 标段/包名称 标段/包编号 报价方式 采购控制价(元) 评审办法 开启形式 投标/响应文件 是否缴纳保证金 保证金金额(元) 是否采用评定分离方式 联合体投标 服务期(天) 服务期说明 招标/采购范围 供应商资格条件 质量要求 招标文件获取方式 文件获取开始时间 文件获取截止时间 标书代写 质疑截止时间 标书代写 澄清、修改、答疑截止 递交文件截止时间 开标时间 文件售卖开始时间 文件售卖结束时间 文件获取地点 开标地点 采购单位名称 采购单位地址 联系人 联系电话 电子邮箱 代理机构名称 代理机构地址 联系人 联系电话 电子邮箱
聘请第三方机构开展2025年内部审计项目****
**省**市服务类
公开竞争性谈判(磋商)其他
本次聘请第三方机构开展2025年内部审计项目,供应商须根据审计工作要求,选派符合条件的审计人员独立实施或协助实施例行审计和专项审计。工作内容包括确定审计方案、参与现场审计、获取审计证据、编制审计底稿、出具审计报告、完成审计档案整理移交等。其中专项审计需运用大数据技术方法对指定的业务领域数据进行全样本审计,开展数据分析挖掘潜在问题,构建大数据审计模型并交付可扩展可复用的标准化工具。 计划交由供应商独立或协助实施的审计项目包括: (1)常规审计:4个,对位于**省**市、**市、**市等地的下属企业开展例行审计,出具审计报告; (2)专项审计:1个,对下属约50****公司开展产销差管理专项审计,即运用大数据审计手段,****公司产销差管理各环节,同时关注水费计价政策执行情况、缴费方式合规性、可能存在的漏收少收等方面,出具专项审计报告。同时,构建适用于水务产销差管理领域的大数据审计模型,结**务行业特点与收入风险防控需求,提炼有效审计规则与算法,使其能高效准确识别风险,为后续该领域的大数据审计工作提供可复用、可扩展的标准化工具。
聘请第三方机构开展2025年内部审计项目粤海水务
2025-03-05 15:04:472025-03-13 18:00:00
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线上递交
0.00
(1)供应商未被“信用中国网”列入失信被执行人名单; (2)供应商未被采****公司列入黑名单; (3)供应商须在中华人民**国境内注册并具备有效营业执照; (4)本项目接受联合体参与竞争性谈判,联合体参与响应竞争的,联合体各方除均需满足上述(1)至(3)的条件外,还应满足下列要求: 1)联合体各方应共同签订联合体协议书,明确联合体的牵头人,声明联合体各方权利与义务、拟承担的工作范围和责任; 2)联合体所有成员数量不得超过2家; 3)联合体负责办理竞争性谈判事宜的人员须取得联合体各方的授权委托; 4)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参与响应,否则各相关响应均无效。 注:不符合以上资格要求者,其响应文件作无效响应处理(最终以经审批的竞争性谈判文件为准)(最终以经审批的竞争性谈判文件为准。)
2025-03-05 16:00:00 2025-03-14 18:00:00
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线上
******市**区**二路68号
张福榕
183****4253
招标进度跟踪
2025-03-05
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