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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025000404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 京洲实邦 JZSB-9026 竹子扫把 | 京洲实邦JZSB-9026, | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒 | 得力/deli7101, | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗**
联系电话: 151****4090
传真:
地址: **省**市****社区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: