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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M030********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 711689 1.2m棉拖把 水拖 | 安赛瑞711689 | 个 | 55.00 | 9 | 495 |
| 2 | 鸣固 ZJ6360 扫把 | 鸣固ZJ6360 | 把 | 330.00 | 6 | 1980 |
| 3 | 兰诗 DA2197 水桶 | 兰诗DA2197 | 个 | 55.00 | 16 | 880 |
| 4 | 雅高 YG-021 抹布 | 雅高YG-021 | 件 | 24.00 | 5 | 120 |
| 5 | 簸箕/灰斗 | 无品牌铁簸箕 | 个 | 55.00 | 15 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 涂继光
联系电话: ****700****
传真:
地址: 育新路053号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区长堎镇**路282号
附件信息: