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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025000414
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 1304 国画颜料盒装24色12ml 水墨画山水画初学者套装 学生美院专业美术绘画国画套装 | 马利/Marie's1304, | 盒 | 1.00 | 47.5 | 47.5 |
| 2 | 火车 青少年4号训练足球 折边胶粘PU材质 火车TS4079 | 火车/TRAINTS4079, | 件 | 15.00 | 57 | 855 |
| 3 | 勤得利 万用手册 | 勤得利r305868, | 本 | 90.00 | 1 | 90 |
| 4 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30038, | 筒 | 10.00 | 11.8 | 118 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 155****7788
传真:
地址: ****办事处毓秀西路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: