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订单:SCZG-371********21840,于:2025-03-06 15:15进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:文体用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区小商品城35号楼1193
成交金额:9464.00,大写(人民币):玖仟肆佰陆拾肆元整
四、主要标的信息| 1 | 绳子 | 国产 BHS-20拔河绳 绳子 | 国产 | BHS-20拔河绳 | 2 | ¥398.0000 | ¥796.00 |
| 2 | 回形针 | 得力/deli 别针 回形针 | 得力/deli | 别针 | 10 | ¥26.0000 | ¥260.00 |
| 3 | 绳子 | 国产 口哨 绳子 | 国产 | 口哨 | 20 | ¥26.0000 | ¥520.00 |
| 4 | 干电池 | 南孚/Nanfu 充电电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 充电电池 | 50 | ¥20.0000 | ¥1000.00 |
| 5 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 默认型号 | 72 | ¥18.0000 | ¥1296.00 |
| 6 | 跳绳 | 国产 软竹节 跳绳 | 国产 | 软竹节 | 200 | ¥18.0000 | ¥3600.00 |
| 7 | 文件夹 | 国产 默认型号 文件夹 | 国产 | 默认型号 | 24 | ¥8.0000 | ¥192.00 |
| 8 | 干电池 | 国产 电池 7号 电池 干电池 | 国产 | 电池 7号 电池 | 720 | ¥2.5000 | ¥1800.00 |
联系人:****
联系方式:151****0403
采购单位:****
2025年03月06日