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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/128GB, | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 绿联 10941 USB局域网打印共享器 连接器 | 绿联/Ugreen10941, | 个 | 1.00 | 240 | 240 |
| 3 | 科思特 K TN323H 黑色粉盒(适用美能达 Bizhub 367/287/227/ ) | 科思特K TN323H, | 支 | 3.00 | 260 | 780 |
| 4 | 丽彩士 3040 墨粉/碳粉 | 丽彩士/RCS3040, | 支 | 1.00 | 120 | 120 |
| 5 | 公牛 GN-605插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋丹
联系电话: 135****0633
传真:
地址: ****办事处行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: