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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 康师傅 厚椰汁啵啵小饱碗液体燕麦即食早餐低脂甜品饱腹代餐 | 28 | 168.0 | 康师傅\方便面 | 验收通过 | |
| 2 | 清扬 海福盛方便速食冻干自热米饭广式腊肠煲仔饭 | 56 | 448.0 | 清扬/CLEAR\回锅肉自热米饭 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文化创意文具 | 100 | 300.0 | 得力/deli\240 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 套圈环 | 2 | 40.0 | 得力/deli\办公用品 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 95559 文具盒 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\95559 | 验收通过 | |
| 6 | 清扬 拔河绳 | 1 | 100.0 | 清扬/CLEAR\拔河绳 | 验收通过 | |
| 7 | 安踏 WTS331 安踏数跳绳中考学生 | 35 | 1050.0 | 安踏/ANTA\WTS331 | 验收通过 | |
| 8 | 达利园 达利园蔓越莓提子面包点心网红****办公室食品 | 434 | 4340.0 | 达利园\面包 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADMN4096 文件袋 | 70 | 1400.0 | 晨光/M G\ADMN4096 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABH97804 铅笔 | 70 | 700.0 | 晨光/M G\ABH97804 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 折纸/手工纸 | 70 | 560.0 | 得力/deli\83632 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 素描/素写本 | 70 | 700.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APMV1438 马克笔 | 70 | 1190.0 | 晨光/M G\APMV1438 | 验收通过 | |
| 14 | 三木 练习本 | 100 | 200.0 | 三木/Sunwood\1320 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 71145 得力橡皮擦 | 100 | 100.0 | 得力/deli\71145 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |