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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 MR4080-01 抽纸 | 5 | 285.0 | 得力/deli\MR4080-01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S319 圆珠笔 | 50 | 140.0 | 得力\S319 | 验收通过 | |
| 3 | 红茶(办公红茶) | 3 | 360.0 | A\ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7359 打印/复印纸 | 4 | 880.0 | 得力/deli\7359 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7424 打印/复印纸 | 4 | 760.0 | 得力/deli\7424 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文化创意邮册/出版物/徽章 | 50 | 150.0 | 得力/deli\党徽 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 18745 垃圾袋 | 20 | 370.0 | 得力/deli\18745 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 装订耗材 | 5 | 350.0 | 得力/deli\3832 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2192 U盘 | 5 | 800.0 | 得力/deli\2192 | 验收通过 | |
| 13 | 【服务】送货上门服务 | 5 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 14 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 10 | 230.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 15 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 8 | 244.8 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 16 | 绿茶(办公用茶) | 3 | 324.0 | A\ | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5609 档案盒 | 80 | 880.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5302 文件夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5590 商务公文包 | 3 | 97.5 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5952 档案袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 21 | 【服务】送货上门服务 | 200 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 22 | 得力 7092 胶棒 | 18 | 45.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 63.0 | 得力/deli\30061 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 胶带座/封箱器 | 3 | 45.0 | 得力/deli\801 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 3225 旗帜 | 2 | 32.0 | 得力/deli\3225 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 24834 奖状/证书 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\24834 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 58109 铅笔 | 2 | 17.8 | 得力/deli\58109 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |