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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 672 笔用墨水/补充液/墨囊 | 爱普生/Epson672, | 支 | 18.00 | 80 | 1440 |
| 2 | 兄弟 TN-283M 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-283M, | 支 | 3.00 | 240 | 720 |
| 3 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554, | 盒 | 10.00 | 13.76 | 137.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 治安大队
联系电话: 139****1241
传真:
地址: ****开发区星火路77号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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