目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
****为******委员会所属正处级****事业单位。
主要职责为:负责本市建设工程项目招标投标监督管理方面的辅助性、事务性工作;负责工程招标代理机构及评标专家监督管理方面的辅助性、事务性工作;负责相关信息系统建设工作。标书代写
(二)机构设置情况
****内设机构6个,分别是:办公室、综合管理室、备案管理一室、备案管理二室、监督检查室、投诉管理室。
(三)人员编制及实有情况
****事业编制28人,实有人数25人;退休人员10人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1148.74万元,比2024年年初预算数1183.71万元减少34.97万元,下降2.95%。主要原因是2025年在职人员减少导致人员经费下降。
(一)本年财政拨款收入994.69万元
1.一般公共预算拨款收入994.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余154.05万元
10.上年结转结余154.05万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1148.74万元,比2024年年初预算数1183.71万元减少34.97万元,下降2.95%。主要原因是2025年在职人员减少导致人员经费下降。
(一)基本支出。基本支出预算970.24万元,占本年支出预算97.49%,比2024年年初预算数1005.55万元减少35.31万元,下降3.51%。
(二)项目支出。项目支出预算24.96万元,与2024年年初预算持平。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金153.54万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
****政府采购预算说明
2025年****政府采购预算总额7.79万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.79万元。
****政府购买服务预算说明
****政府购买服务经费统计范围之内。
****机关运行经费说明
2025年****机关运行经费财政拨款预算69.78万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,****填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24.96万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,****共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:****机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:****2025年预算公开附表.xlsx