泸溪县人民医院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年03月09日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5475

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年3月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 道顿 66/6 订书钉 1 10.0 道顿/DOCON\66/6 验收通过
2 西玛表单 A4 财务证明用品 A4记账凭证 1 180.0 西玛表单\A4 验收通过
3 A623 得力/deli A623学生中性笔0.5mm按动加强型针管速干(黑)(支) 24 48.0 得力/deli\A623 验收通过
4 得力 3839 财务装订机钻刀 (单位:只) 4 392.0 得力/deli\3839 验收通过
5 兰章 460*297(157克) 铜版纸打印/复印纸 4 152.0 兰章\460*297(157克) 验收通过
6 旗牌 MQN-60 印油/印泥/** 办公财务速干快干秒干朱色印泥**朱红 4 60.0 旗牌/Shachihata\MQN-60 验收通过
7 旗文 HS-3000 订书机 2 330.0 旗文/STD\HS-3000 验收通过
8 嘉顿 铜版纸 彩喷纸 16 512.0 嘉顿/Garden\300g双面彩色喷墨铜版纸 验收通过
9 金派 A5活页本芯6孔 100 800.0 金派\无型号 验收通过
10 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位:支) 576 576.0 得力/deli\6600ES 验收通过
11 财兴50g袋装橡皮筋 30 120.0 财兴\50克 验收通过
12 得力/deli 0017订书钉 23/17 (1000枚/盒) 1 7.0 得力/deli\0017 验收通过
13 得力/deli 5308文件夹(蓝)(只) 24 216.0 得力/deli\5308 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张显华





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2025-03-09
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