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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1662
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6146 保温杯 | 16 | 1088.0 | 得力/deli\6146 | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 工业用清洗剂 | 10 | 58.0 | 雕牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | VEBON 维邦 WB-P25-18 抽纸 | 3 | 84.0 | VEBON 维邦\WB-P25-18 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 绘图/白图纸 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\976 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 儿童填色本 | 30 | 450.0 | 晨光/M G\976 | 验收通过 | |
| 6 | 江头贡茶 | 6 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 幻 小红茶 | 4 | 240.0 | 幻\茶 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 一次性纸杯 280ml*1000 | 1 | 298.0 | 得力\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |