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订单号:****
本次成交金额:¥69,000.00
采购单位:****
联系人:李超
联系电话:027-****0605
成交供应商:****
成交日期:2025年03月10日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:一、对****机关2024年度预算执行及财政财务收支进行全口径内部审计,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。 二、对****六个二级单位、****医院2024年度预算执行及财政财务收支进行全口径内部审计,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。 三、对****协会、****基金会2024年经费账进行审计,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。
服务响应说明:完全响应