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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 88A 墨粉/碳粉 | 格之格88A | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
| 2 | 兄弟 2040 兄弟碳粉 适用兄弟7380/7880DN/7080/7180/2260 | 兄弟/BROTHER2040 | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
| 3 | 惠普 W1003AC 硒鼓 适用于HP103A/131A/133PN | 惠普/HPW1003AC | 个 | 5.00 | 210 | 1050 |
| 4 | 得力 莱茵河 A4 复印纸 | 得力/deli7414 | 箱 | 20.00 | 205 | 4100 |
| 5 | 金士顿 DTMC3/128G U盘/64G U盘 | 金士顿/kingstonDTMC3 | 个 | 3.00 | 84 | 252 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 隋心
联系电话: 136****3580
传真: 0431-****0128
地址: 宽**富城路228号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: