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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋涛
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0W87758
采购单位预算编码:050006
三、成交信息
成交日期:2025年3月10日
总成交金额(元):1784 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**双洲路189号 | 1784.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 心相印 DT200 抽纸/擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT200 | 2 | 168.0 | 336.0 | |
| 2 | 维达 卷筒纸4层180g27卷 卷筒纸/卷纸 | 维达/Vinda | 卷筒纸4层180g27卷 | 7 | 32.0 | 224.0 | |
| 3 | 得力 5690 文件袋/网格文件袋 | 得力/deli | 5690 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 4 | 同兴 水泵 | 同兴 | 水泵 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 5 | 得力 胶棉拖把/棉线拖把/**把 | 得力/deli | LQ138 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 6 | 白猫 强效油污净 油污清洁剂//玻璃清洁剂 | 白猫/WhiteCat | 强效油污净 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 7 | 大卫 DS-F201 扫把/撮抖 | 大卫 | DS-F201 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
| 8 | 毕加索 PS-912铱金 钢笔 | 毕加索/PIMIO | PS-912铱金 | 7 | 30.0 | 210.0 | |
| 9 | 晨光 ASS913E7 剪刀 | 晨光/M G | ASS913E7 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 10 | 晨光 ABS92818 省力订书机 | 晨光/M G | ABS92818 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 11 | 得力 11874 商标纸/标签纸 | 得力/deli | 11874 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 12 | 公牛 GN-317 电源插座 | 公牛/BULL | GN-317 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 13 | 得力 3306 A4-160页 笔记本 | 得力/deli | 3306 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 14 | 蓝月亮 野菊花味500g/瓶 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 野菊花味500g/瓶 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 15 | 得力 19202 一次性纸杯/杯子 /蓝色(多款可选15/16/18/20/22) | 得力/deli | 19202 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 16 | 打印/复印纸 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包)220元 | 得力/deli | 7458 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 17 | 得力 7314 胶水 棉布头液体胶120ml(黄)(瓶) | 得力/deli | 7314 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
| 18 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 19 | 电子计算器 得力838桌面计算器太阳能12位屏幕多功能型计算机财务办公计算器 | 得力/deli | 838 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。