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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M030********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 簸箕 | 兰诗DM-801 | 个 | 40.00 | 12.5 | 500 |
| 2 | 千屿 QY-7523 水桶 | 千屿QY-7523 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 S08-A 中性笔 | 得力/deliS08-A | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 庄太太 拖把配件 | 庄太太ZTT | 根 | 20.00 | 19.9 | 398 |
| 5 | 广博 SM-9 双面胶 | 广博/GuangboSM-9 | 件 | 5.00 | 24 | 120 |
| 6 | **清洁 AF01008 平板拖把 | **清洁/BAIYUN CLEANINGAF01008 | 把 | 5.00 | 45 | 225 |
| 7 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 件 | 5.00 | 14.5 | 72.5 |
| 8 | 得力 得力/deli3222-2号国旗(面)(****00583XN) | 得力/deli3222-2 | 面 | 2.00 | 54.45 | 108.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李析春
联系电话: ****620****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇**路283号
附件信息: