根据开展内部审计工作需要,按照相关规定要求,面向社会邀请****事务所,****党史办2023-2024年度财政预决算执行情况等内部审计服务项目公开比选。现将有关事项公告如下:
一、比选单位
****
二、比选项目名称
****党史办2023-2024年度财政预决算执行情况暨内部控制执行情况内部审计。
三、资金来源、控制价及支付方式
财政资金;控制价2万元;审计工作完成后一次性付清。
四、项目服务需求
通过项目的开展进一步优化内部控制体系,切实提升内部经济管理运行风险防控水平。具体内容包括但不限于:
1.服务内容需求。①审计2023-2024年度财政预决算执行情况。②审计2023-2024年度内部控制执行情况。③对单位内控制度,重点是经济活动方面的运行情况开展风险评估。④协助修改完善单位内控制度、优化内控流程。
2.人员结构需求。根据审计项目所需人员资质要求派出结构合理、数量适当,具备相应技术的专业人员,要求分工明确,按照项目负责人、项目组成员的方式组织审计服务。项目派出的人员应符合以下基本条件:①本项目负责人应选派有类似业绩的三年以上资质的注册会计师。②项目组成员中须含会计师不少于1人。③项目组成员必须是成交单位在职人员。④具备与受聘单位审计项目相适应的业务、专业技术知识和工作能力。
3.服务方式。逐年对上一年度开展内部审计;提供审计资料后,20日内完成内部审计,30日内提交相关审计报告。
五、供应商应具备下列资格条件
(一)在中华人民**国境内注册并具有独立法人资格的合法企业;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)具有依法缴纳税收和支付社会保障资金的良好记录;
(五)参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
(六)业绩要求:2022年至今同类合同不少于一项;
(七)本项目不接受联合体参选。
六、提供相关材料
(一)法人或者其他组织的营业执照等证明材料,项目组成员资质证明,自然人的身份证明;
(二)财务状况报告或投标截止时间前六****银行出具的资信证明,****政府采购专业担保机构出具的投标担保函;标书代写
(三)具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料;
(四)依法缴纳税收的相关材料;
(五)依法缴纳社会保障资金的相关材料;
****政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
(七)项目负责人有类似业绩的材料;
(八)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
请于2025年3月17日前报送报名表和材料。所有材料需加盖公章以扫描件形式发送至电子邮箱(****@qq.com)。最终比选确定的服务机构需提交纸质原件。
联系人:周静 025-****7516,138****5701
地址:**市**区**东路43-2号台城办公楼四楼
附件:****党史办2023-2024年度内部审计服务机构报名表
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2025年3月10日
附件
****党史办2023-2024年度内部审计
服务机构报名表
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