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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9172 笔筒 | 6 | 72.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 340.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-4488-1 扫把套装 | 6 | 168.0 | 好媳妇\AGW-4488-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 省力 订书机 | 5 | 135.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 黑色 剪刀 | 6 | 36.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30406 双面胶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 NS722 HB 铅笔 | 1 | 9.0 | 得力/deli\NS722 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5682 塑料 档案盒 | 36 | 396.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT3200 抽纸 | 2 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 130.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针100枚/盒 10盒装 | 5 | 73.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 20 | 376.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7101 胶棒 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5302 文件夹 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5684 办公 档案盒 | 24 | 432.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |