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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7622
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8463 钢尺 30cm | 2 | 27.42 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78980 文件框 | 5 | 235.0 | 得力/deli\78980 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-6102 替换芯黑色 | 6 | 113.4 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 4 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 5 | 335.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3715 有线鼠标 | 2 | 88.0 | 得力/deli\3715 | 验收通过 | |
| 6 | 美的 YR1906S-X 饮水机 | 1 | 600.0 | 美的/Midea\YR1906S-X | 验收通过 | |
| 7 | 得力 789 办公电话 | 2 | 256.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7655 记事本 | 6 | 120.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8521 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-317 电源插座 | 10 | 680.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9573 黑色 垃圾袋 3卷 | 10 | 180.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 AGW-7104A-1-N1 吸水拖把 | 5 | 275.0 | 好媳妇\AGW-7104A-1-N1 | 验收通过 | |
| 14 | 易利丰 A4-160g 牛皮纸 | 20 | 400.0 | 易利丰/elifo\A4-160g | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 180.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30249 透明胶带 | 5 | 80.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 1526 电子计算器 | 1 | 54.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5683 办公 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5539 报告夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 21 | 心相印 DT3200 抽纸 | 3 | 1050.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5501 文件袋 20只装 | 5 | 180.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 9879 光敏印油 | 5 | 65.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |