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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斑马牌 JJ15 中性笔 0.5mm子弹头 10支装 | 斑马牌/ZEBRAJJ15, | 盒 | 1.00 | 59.75 | 59.75 |
| 2 | 南孚 LR03-2B 7号电池2粒 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 10.00 | 6.9 | 69 |
| 3 | 南孚 5号电池 聚能环4代 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 10.00 | 6.9 | 69 |
| 4 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629, | 盒 | 24.00 | 1.8 | 43.2 |
| 5 | 得力 5664-75 75mm档案盒 | 得力/deli5664-75, | 个 | 20.00 | 15.84 | 316.8 |
| 6 | 得力 5663-55 55mm档案盒 | 得力/deli5663-55, | 个 | 25.00 | 10.89 | 272.25 |
| 7 | 得力 5662 35mm档案盒 | 得力/deli5662, | 个 | 30.00 | 9.9 | 297 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 信访办
联系电话: 137****4777
传真:
地址: ******局大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: