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| 项目名称 | ****2024年度财务收支审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2025-03-11 |
| 项目负责人 | 邹静 | 项目标的(万元) | 2,960.93 |
| 预计服务金额(元) | 20,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-03-18 | 服务结束时间 | 2025-04-07 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间标书代写 | 2025-03-17 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 资产验证 绩效评价 财务咨询 财务风险评估 财务服务 其他会计服务 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 | ||
| 服务内容 | 一 、内控管理方面:检查学校内控制度,是否符合上级内控相关要求并提出改进意见。 1.对内部管理制建设情况进行检查。 2.对“三重 一大”决策制度执行情况进行检查。 3.对国有资产管理制度执行进行检查。 4.对合同管理执行情况进行检查。 5.对采购制度执行情况进行检查。 6.对预算制度执行情况进行检查。 7.对公务卡使用情况进行检查。 8.对以前各类检查中存在问题的整改情况进行检查。 9.对其他内控管理相关情况进行检查。 10.对银行账户管理进行检查。 11.对绩效考核管理进行检查。 二、财务收支方面:检查学校财务收支规范性、合理性,是否符合财务管理规范要求,并提出改进意见。 1.对收入的收取、管理和使用情况进行检查。 2.对预算分解、预算执行进行检查。 3.对会计基础工作规范进行检查:包含财务收支票据,财务凭证附件的规范性、食堂盘库、合同台账、固定资产台账及其他相关台账规范性进行检查。 4.对差旅费和培训费等情况进行检查。 5.对公务卡使用情况进行检查。 6.对专项资金使用情况进行检查。 7.对财务收支执行其他方面进行检查。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1.完成2024年度内控及财务收支检查。 2.对内控管理及财务收支情况出具检查报告。 3.提出内控及财务收支改进意见并给予法规等方面的咨询服务。 4.要求现场检查人员不低于3人,现场检查不少于两周。可采用现场检查与远程检查相结合的方式,确保检查工作的全面性和深入性。 5.检查过程中应保持独立性和客观性,不受其他部门的干扰和影响。 6.****学校领导、****管理部门等保持密切沟通,及时了解他们的需求和意见。7.严格遵守保密规定, 确保检查过程中涉及的敏感信息不被泄露。 | ||
| 备注 | 1.请被邀请单位于2025年3月14日前上传参选文件,参选文件格式自拟。参选文件****公司营业执照盖章扫描件、法人身份证复印件盖章扫描件、盖章报价函扫描件、拟派服务人员的资质扫描件及项目服务计划;至少一份类似业绩合同盖章扫描件;项目负费人授权委托书;其他被邀请人认为可以上传的参选文件资料等。 2.被邀请人须承诺完全响应服务内容及要求,否则视为参选文件无效。 3.本次比选,以提交有效参选文件的被邀请人中报价最低者中选的方式确认成交供应商,即在参选文件完全响应服务内容和要求的前提下,报价最低者为成交供应商。 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 魏* | 133****9900 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 黄* | 184****1789 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 赵** | 180****8877 |