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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0240
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 软皮笔记本 | 38 | 836.0 | 得力\7911 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 裁纸刀 | 1 | 210.0 | 得力\8003 | 验收通过 | |
| 3 | 乔丹 篮球 | 38 | 2470.0 | 乔丹\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 羽毛球拍 | 35 | 2800.0 | 红双喜/DHS\EG402 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A5010 替芯/铅芯 觅光中性笔芯 | 1000 | 700.0 | 得力/deli\A5010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 笔芯 | 995 | 696.5 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 胶套本 | 100 | 500.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 9 | 奥利弗 打气筒 | 10 | 250.0 | 奥利弗\9012 | 验收通过 | |
| 10 | 插线板 | 20 | 540.0 | 公牛/BULL\22 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 1542a电子计算器 | 5 | 225.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
| 12 | 得力 签字笔商务笔 金属0.5中性笔黑色水笔 S86 (棕色笔杆) 礼盒装 | 10 | 200.0 | 得力\S86 | 验收通过 | |
| 13 | 木柄跳绳 | 49 | 245.0 | 乔丹\103 | 验收通过 | |
| 14 | 计数跳绳 | 6 | 150.0 | 乔丹\402 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S95 中性笔 | 2 | 10.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |