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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5411
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金兵 塑杯 | 98 | 1754.2 | 金兵\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 2 | 伊利 谷粒多 乳制品 | 26 | 936.0 | 伊利\谷粒多 | 验收通过 | |
| 3 | 徐福记 沙琪玛 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 41 | 610.9 | 徐福记\沙琪玛 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 速食粥 | 33 | 1650.0 | 娃哈哈\八宝粥360g*12 | 验收通过 | |
| 5 | 统一 茄皇番茄牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 46 | 2760.0 | 统一\茄皇番茄牛肉面 | 验收通过 | |
| 6 | 金兵 JB-619青花瓷 金兵245ML青花瓷纸杯100只JB-619 | 41 | 651.9 | 金兵\JB-619青花瓷 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |